老師,公司2018年9月份的發(fā)票一直沒(méi)有認(rèn)證,一直在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金里面掛著,2019年年底了,發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,是不是要做調(diào)整?
婷
于2020-01-13 15:09 發(fā)布 ??864次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-13 15:12
你好,需要做 相應(yīng)調(diào)整的
借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
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同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)大進(jìn)入待抵時(shí)——當(dāng)初已經(jīng)勾選認(rèn)證了么?
2021-10-18 14:32:00

舉例
未認(rèn)證的發(fā)票:借原材料或庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38

你這個(gè)是專票吧,估計(jì)是做錯(cuò)賬了,應(yīng)該是做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,財(cái)會(huì)2016.22
2019-07-23 17:38:44

當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的,記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月不抵扣留待以后月份認(rèn)證抵扣的情況記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是用于不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣的情況。
2018-04-29 11:16:07

同學(xué)你好,我手里有幾張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,不打算這個(gè)月抵扣,想留著以后用,是不是平臺(tái)不用勾選了,那附表二還填嗎——不填
賬務(wù)上我該記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額——計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中;
2021-05-06 15:43:29
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婷 追問(wèn)
2020-01-13 15:17
鄒老師 解答
2020-01-13 15:19