
老師,我們今年4月份開了一張正數(shù)發(fā)票,5月申報4月時增值稅已經(jīng)交了,到5月份的時候這張發(fā)票紅沖了,在5月并未開其他發(fā)票,那筆稅金也沒申請退稅,12月我開發(fā)票了,我想在報表上把那筆稅金給抵了,填增值稅報表哪邊呢
答: 您好,您5月到11月的增值稅申報了嗎?
上月開的增值稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,本月如何沖紅?是收到退回的增值稅發(fā)票二三聯(lián)后申請開紅字信息表,再開紅字發(fā)票嗎?
答: 你好 這個你們是銷售方,那么直接開紅字發(fā)票就可以的 如果對方?jīng)]有認證,那么你們連紅字信息表都不需要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師去稅局代開的發(fā)票紅沖了之后,要申請退稅要帶什么資料過去呢?需要把發(fā)票帶過去嗎?
答: 是的,需要把發(fā)票帶過去的


彪壯的睫毛膏 追問
2020-01-13 14:59
馮慧老師 解答
2020-01-13 15:05