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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-13 13:16

你好  借預(yù)付賬款 貸銀行存款   設(shè)備到廠了 按你實際設(shè)備合同價做  借 固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款  銀行存款  應(yīng)付賬款

筱然 追問

2020-01-13 13:19

老師,設(shè)備到廠了,但是沒有發(fā)票,對方等下次付款再開發(fā)票,沒有發(fā)票能入固定資產(chǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-01-13 13:23

你好 是的 你需要暫估入賬了。 因為你收到了設(shè)備次月要開始折舊了。 到時收到發(fā)票沖暫估分錄去

筱然 追問

2020-01-13 19:44

老師,我們現(xiàn)在還在基建階段,收到設(shè)備(沒有發(fā)票)還待調(diào)試,借,在建工程-待安裝設(shè)備(暫估)   貸:預(yù)付賬款  應(yīng)付賬款  這個分錄對嗎?

meizi老師 解答

2020-01-13 20:02

嗯是的 先這樣來做的

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你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 設(shè)備到廠了 按你實際設(shè)備合同價做 借 固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 銀行存款 應(yīng)付賬款
2020-01-13 13:16:58
同學你好,先按暫估價計入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn);
2022-01-22 14:24:28
你好, 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 14000 預(yù)付賬款 5000
2018-08-02 10:30:25
首先,預(yù)付貨款的會計分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經(jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
你好,貸方應(yīng)當是預(yù)收 賬款才是的
2018-10-16 16:06:59
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