
公司在籌建階段,購買設(shè)備第一次預(yù)付總價款款30%,分錄為,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 第二次預(yù)付總價款30%后,設(shè)備到廠,設(shè)備到廠怎么入賬呢。對方未開發(fā)票
答: 你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 設(shè)備到廠了 按你實際設(shè)備合同價做 借 固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 銀行存款 應(yīng)付賬款
老師,我們公司采購商品,已經(jīng)給錢了,對方公司也給貨了,只是還沒開發(fā)票,我寫分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。商品也已經(jīng)賣出去了,那還沒收到發(fā)票,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)為成本呢?
答: 同學你好,先按暫估價計入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn);
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付貨款:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票后的會計分錄怎么做?
答: 首先,預(yù)付貨款的會計分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經(jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。


筱然 追問
2020-01-13 13:19
meizi老師 解答
2020-01-13 13:23
筱然 追問
2020-01-13 19:44
meizi老師 解答
2020-01-13 20:02