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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 12:57

您好
借方負數(shù):主營業(yè)務成本  270.70
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅)  270.70

媛來 追問

2020-01-13 13:08

不用紅沖之前的憑證?沒有貸方?

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:10

您好,借方您實際并沒有發(fā)生現(xiàn)金流。

所以不建議紅沖全部,紅沖借方即可

媛來 追問

2020-01-13 13:12

這個費用是現(xiàn)金支付的,是之前入賬了,但是后來問老師說這個發(fā)票可以抵扣,上?我抵扣了,所以想問這個應該怎么填

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:14

借方負數(shù):主營業(yè)務成本 270.70
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 270.70


也可以
借方負數(shù):9500
借:主營業(yè)務成本 9229.30
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 270.70

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相關問題討論
您好 借方負數(shù):主營業(yè)務成本 270.70 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 270.70
2020-01-13 12:57:35
借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待認證抵扣)
2017-10-24 21:56:07
你好,沒有認證計入待抵扣進項稅額 認證了是必須抵扣的
2017-12-12 09:56:59
你好,已入賬但未認證抵扣的進項稅額是計入待認證進項稅額,之后認證了計入進項稅額核算
2019-12-16 11:26:03
你好,轉(zhuǎn)入 應交稅費-應交增值稅/進項稅額
2020-05-14 14:01:16
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