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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-13 10:43

您當(dāng)期是否繳納增值稅呢?還是全部用留抵稅額抵減了呢?
印花稅按購銷合同申報(bào)。

唯卷做伴 追問

2020-01-13 10:52

是全額抵扣了,未繳增值稅,附加稅應(yīng)該就沒有對吧?印花稅應(yīng)稅憑證名稱只有一個(gè)建筑安裝工程承包合同可選擇,銷售固定資產(chǎn)簽訂的是抵款協(xié)議,印花稅要怎么申報(bào)?

張艷老師 解答

2020-01-13 10:53

1、是的,不繳納增值稅,就不需要繳納附加稅。
2、印花稅就是按購銷合同申報(bào)。沒有該項(xiàng)目的話,建議聯(lián)系專管員給維護(hù)上。

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相關(guān)問題討論
需要。二手出售也是需要繳納增值稅的
2018-11-14 15:05:53
您當(dāng)期是否繳納增值稅呢?還是全部用留抵稅額抵減了呢? 印花稅按購銷合同申報(bào)。
2020-01-13 10:43:56
是的
2017-06-01 15:18:57
首先,你需要確定固定資產(chǎn)的明細(xì),并根據(jù)當(dāng)?shù)囟惙ǎ瑢⒃鲋刀?、附加稅和印花稅?jì)入會計(jì)分錄。例如,如果你正在支付增值稅,分錄會是:應(yīng)付稅金(或“稅收應(yīng)付賬款”)增加x元,現(xiàn)金減少x 元。
2023-03-14 19:13:25
同學(xué)你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、印花稅
2022-04-07 10:30:52
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