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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-13 10:04

如果現(xiàn)在可以反結(jié)賬12月,就在12月補(bǔ)做一筆進(jìn)去就好了,如果要做在今年1月,那要通過以前年度損益調(diào)整科目處理,借:應(yīng)收賬款   貸:以前年度損益調(diào)整    同時還要調(diào)增今年的應(yīng)交所得稅。

~~~ 追問

2020-01-13 10:15

老師,可以做到12月份里,但是會計分錄怎么寫?

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:17

那你直接借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入。如果涉及到稅還要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

~~~ 追問

2020-01-13 10:25

老師,4月份申報增值稅時銷項稅額是正確的,也就是說沒有要繳納的稅款,分錄怎么做?

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:27

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。直接這樣子就好了

~~~ 追問

2020-01-13 10:27

申報增值稅是在正確的,就是我錄入憑證的時候少錄入了一張憑證,造成利潤表收入和稅控盤里面的金額不一樣,你看會計分錄怎么寫?

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:28

對 啊,所以你貸方補(bǔ)做一筆主營業(yè)務(wù)收入利潤表金額就和稅控盤一樣了

~~~ 追問

2020-01-13 10:28

老師不應(yīng)該是借應(yīng)收  貸主營  應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

~~~ 追問

2020-01-13 10:29

如果不寫應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交稅費(fèi)不也少了嗎

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:30

嗯,對,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅也做上去,你反正應(yīng)交稅費(fèi)要平就好了

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:30

前面你應(yīng)交稅費(fèi)借方做了,現(xiàn)在貸方?jīng)_掉

~~~ 追問

2020-01-13 10:56

那就是,我現(xiàn)在需要做分錄,借應(yīng)收 貸主營  應(yīng)交稅費(fèi)

宇飛老師 解答

2020-01-13 10:58

是的,就按照這樣子處理。

~~~ 追問

2020-01-13 13:10

老師,我需要不需要去稅局改下第二季度的財務(wù)報表,增值稅申報正確,就是4月份少錄入一個收入,是去改還是直接在第四季度上提現(xiàn)???

宇飛老師 解答

2020-01-13 13:23

直接在第四季度體現(xiàn)就好了,財務(wù)報表問題不大,稅沒錯就好。

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相關(guān)問題討論
你好,在主營業(yè)務(wù)收入下面設(shè)置銷售收入,安裝收入分別核算
2016-11-25 15:00:36
如果現(xiàn)在可以反結(jié)賬12月,就在12月補(bǔ)做一筆進(jìn)去就好了,如果要做在今年1月,那要通過以前年度損益調(diào)整科目處理,借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 同時還要調(diào)增今年的應(yīng)交所得稅。
2020-01-13 10:04:54
一樣做的 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-18 11:23:22
你好,當(dāng)月有收到款項嗎
2017-09-05 08:59:24
您好,實(shí)際操作中,一般情況下,取得款項開具發(fā)票后,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品等科目。
2018-10-18 00:13:49
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