
老師請(qǐng)問(wèn)票比實(shí)際支付的款多3分,該怎么做賬?
答: 你好,借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目,營(yíng)業(yè)外收入0.03
老師,您好,一般對(duì)公轉(zhuǎn)款,抹零的這部分怎么做賬,比如本應(yīng)支付300.68元,實(shí)際對(duì)公只付了300.65元,這少的0.03元怎么平賬?
答: 你好!營(yíng)業(yè)外收入就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫收掛賬10元實(shí)際支付11元,咋做賬?
答: 你好: 將多支付的1元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(最好查明具體原因。這里是按照利息的方式進(jìn)行處理。) 借:其他應(yīng)付款10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸:銀行存款11
例如工程合同價(jià)100萬(wàn),實(shí)際開(kāi)票100萬(wàn),但實(shí)際支付50萬(wàn),還有50萬(wàn)以后再付,怎么做賬
對(duì)方開(kāi)票100元,實(shí)際我支付他90元,算是優(yōu)惠價(jià),請(qǐng)問(wèn)差額怎么做賬呢?


alisa 那年芳華 追問(wèn)
2020-01-12 15:24
鄒老師 解答
2020-01-12 15:28