
小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:營業(yè)外收入-減免稅額
答: 你好 是的 減免的是這樣做分錄的
老師,小規(guī)模不到30萬,免稅的怎么做賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模銷項(xiàng)稅額)還是免稅稅額貸:營業(yè)外收入
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問未達(dá)小規(guī)模起征點(diǎn)的增值稅,是不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額。 貸:營業(yè)外收入
答: 您好 未達(dá)小規(guī)模起征點(diǎn)的增值稅,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

