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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-01-12 08:21

你好,那就下月少報一些,總體一致

風鈴 追問

2020-01-12 08:26

這次是19年的。下次申報就20年了,沒有影響嗎?可以這樣申報?

小惑老師 解答

2020-01-12 09:00

金額大嗎?如果跨年了要更正一下下

風鈴 追問

2020-01-12 16:20

多少金額算大,怎么更正,老師?

小惑老師 解答

2020-01-12 17:06

比如你原來是虧損如果你調(diào)整完,改成盈利就算大了,要去退稅給申報表

風鈴 追問

2020-01-12 18:04

原來是盈利,改完還是盈利,就是多算了稅金及附加。

風鈴 追問

2020-01-12 18:06

只要不影響小微企業(yè)認定條件,可以不管他。就在1月沖紅,調(diào)增1月應納稅所得額就可以,如果影響了小微企業(yè)認定,留得調(diào)整當年的,是這個意思嗎

小惑老師 解答

2020-01-13 07:13

可以的,您的理解完全正確

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您好 先申報完企業(yè)所得稅了,能再申報印花稅 印花稅不需要計提 實際繳納的時候?qū)懛咒?借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
2020-01-14 15:34:01
可以去稅務補申報的
2015-11-17 14:02:44
這次是19年的。下次申報就20年了,沒有影響嗎?可以這樣申報?
2020-01-12 08:26:37
財務報表和企業(yè)所得稅還能零申報么 不能
2020-07-14 22:45:04
您好,直接記入稅金及附加科目。
2017-05-24 10:22:12
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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