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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-11 17:30

您好,如果今年是第一年,那么本年利潤期初數(shù)為0

蘢蘢 追問

2020-01-11 17:31

今年是第二年,

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:33

去年有沒有發(fā)生過盈利或者費(fèi)用之類的科目呢

蘢蘢 追問

2020-01-11 17:39

本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中去,往后未分配利潤就是一直累計(jì)下去,對嗎

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:41

您好,您說的對的。
但是在資產(chǎn)負(fù)債表里,未利潤分配 科目的金額也是體現(xiàn)在本年利潤這一列的

蘢蘢 追問

2020-01-11 17:44

就是不明白這點(diǎn),這個未分配利潤今年年末的數(shù)據(jù),明年再填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,是不是要一直累計(jì)起來,比喻年末未分配利潤是1000,明年第一季度又產(chǎn)生300未分配利潤,是不是就填寫1300

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:45

您好,是累計(jì)的。
所以你現(xiàn)在查一下2018年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,看下是否從哪個時候開始就是0了3

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:46

您好,是累計(jì)的。
所以你現(xiàn)在查一下2018年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,看下是否從哪個時候開始就是0了?

蘢蘢 追問

2020-01-11 17:47

不明白您的意思

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:50

您好,就是18年底報表的這個金額

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您好,如果今年是第一年,那么本年利潤期初數(shù)為0
2020-01-11 17:30:14
你好!如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話是一樣的
2021-10-19 18:07:14
你好。你可以反結(jié)賬回去重新調(diào)整。嫌麻煩也可以在現(xiàn)在做個分錄調(diào)整。
2019-02-15 14:00:52
您好,把18年的結(jié)轉(zhuǎn)分錄先調(diào)整下。
2020-01-08 13:20:21
你好,10月份建賬需錄9月末的數(shù)據(jù)
2019-11-09 10:52:47
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