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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-11 16:18

您好
可以暫估原材料入賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:22

是的 要在匯算清繳前把這票開來,否則就要交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:29

借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付贓款-暫估
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
然后領(lǐng)用 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本正常寫分錄

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:48

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
付款的時候包含稅款寫分錄

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:52

借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:09

剛開始固定資產(chǎn)的原值不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本

bamboo老師 解答

2020-01-12 10:32

借:原材料-備件 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-12 10:51

玻璃成品是做材料 還是直接銷售

bamboo老師 解答

2020-01-12 10:53

那也是上面這樣寫分錄

bamboo老師 解答

2020-01-12 10:56

是的 后面就正常的領(lǐng)料 生產(chǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本

 追問

2020-01-11 16:20

現(xiàn)在跨年了,要在匯算清繳前把這票開來,否則就要交企業(yè)所得稅了是嗎

 追問

2020-01-11 16:26

采購了原材料,已付款,已做成成品賣出,然后先暫估,這怎么做賬

 追問

2020-01-11 16:43

那稅額吶,付款的時候是把稅額一起付的

 追問

2020-01-11 16:50

收到發(fā)票的怎么沖暫估,是跨年了

 追問

2020-01-11 17:08

固定資產(chǎn)的折舊需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本,那剛開始固定資產(chǎn)的原值需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎

 追問

2020-01-12 10:31

采購了車間里用的配件,已付款,已經(jīng)用了,先做暫估,這怎么做賬

 追問

2020-01-12 10:50

那同樣購買的是玻璃成品,也跟這分錄一樣是嗎

 追問

2020-01-12 10:53

屬于材料,不是直接賣出去的

 追問

2020-01-12 10:54

然后下面就接著結(jié)轉(zhuǎn)到最后的成本里

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2019-04-02 17:34:51
您好 可以暫估原材料入賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本
2020-01-11 16:18:18
生產(chǎn)領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
你好,結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本,這是生產(chǎn)領(lǐng)用材料,還是原材料對外銷售了?
2022-04-15 19:58:20
你好,不可以的,需要先計入原材料,領(lǐng)用才計入生產(chǎn)成本的
2018-10-25 10:27:13
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