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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-11 14:53

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額  510000+256750=766750
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  7500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 25000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  505000+222283=727283
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 45000+26967=71967

韋園園 追問(wèn)

2020-01-11 16:28

老師我看不懂你的分錄前面是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),退稅為什么在借方表減少稅的意思?其次我不懂這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思在貸方?我這里要算增值稅如何算呢?

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:31

這個(gè)分錄是把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平了 不需要計(jì)算增值稅

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 510000+256750=766750 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 7500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 25000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 505000+222283=727283 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 45000+26967=71967
2020-01-11 14:53:28
=增值稅前的不含稅成本(44567.6+。。。+2927.16)*11%
2018-08-21 09:48:36
同學(xué)您好,是根據(jù)第一個(gè)圖片填寫下面兩個(gè)圖片是嗎
2022-03-05 20:19:49
根據(jù)學(xué)習(xí)資料將對(duì)應(yīng)的各貨品名稱,將其對(duì)應(yīng)的發(fā)貨方式、物流服務(wù)商等信息填寫有對(duì)就的表格中
2020-03-22 22:18:37
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-25 09:49:26
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