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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2020-01-11 13:27

1、暫估入賬:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

追逐繁星 追問

2020-01-11 13:29

老師,如果12月份暫估成本,1月份時紅沖,正好跨年了,1月份如何做分錄?

方亮老師 解答

2020-01-11 13:31

1、紅字沖銷:借:應(yīng)付賬款    貸:庫存商品       2、根據(jù)發(fā)票入賬:借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款

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1、暫估入賬: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-01-11 13:27:50
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本金額有錯誤,是可以做調(diào)整的
2020-07-23 17:30:00
你好,通常是把進(jìn)項的單價開高一點
2016-10-22 16:55:16
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-10-19 18:56:52
原則上是不允許的,同學(xué)。 你銷售出庫,你應(yīng)該是按30噸 出庫啊。
2019-09-28 18:10:58
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