
你好,福利費借方》貸方了,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好, 借:本年利潤 貸:管理費用…福利費
你好,我單位計提福利費金額小于實際發(fā)生的金額,結(jié)果借方大于貸方金額,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 補計提就可以,借管理費用 貸應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,為什么月末要把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方、費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方呢?
答: 你好 主營業(yè)務收入發(fā)生額在貸方 如果讓他沒有余額是不是主營業(yè)務收入在借借主營業(yè)務收入貸本年利潤 費用的同樣的道理 發(fā)生額在借方 讓他沒有余額 借本年利潤 貸管理費用

