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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2020-01-11 11:11

你好,嗯嗯是的可以的

害怕的夕陽 追問

2020-01-11 11:20

月末借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤嗎????還有匯算清繳時該怎么辦???

糖果老師 解答

2020-01-11 12:51

以前年度損益調(diào)整就不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目的了。這個科目跟匯算清繳沒有關(guān)系的

害怕的夕陽 追問

2020-01-12 09:51

老師,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配科目??月末以前年度損益調(diào)整不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎??

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相關(guān)問題討論
你好,嗯嗯是的可以的
2020-01-11 11:11:27
你好,本來正確 借;管理費用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計入600 所以需要補做 借;管理費用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎?金額是多少?
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆,才能調(diào)帳,查不出怎么調(diào)
2015-12-25 15:50:56
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