老師你好: 9月份差旅費,已做賬,例借:管理費用1000,貸:庫存現(xiàn)金1000,增值稅當(dāng)期未填寫抵扣,現(xiàn)在偶爾發(fā)現(xiàn),可以沖回原分錄,借:管理費用-1000,貸:庫存現(xiàn)金-1000,在更正為 借:管理費用917.43,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額82.57,貸:庫存現(xiàn)金1000嗎?已過去三月了
妹陀
于2020-01-11 10:41 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費用 -辦公費 17.06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進項稅 2.74
貸:庫存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進項稅
3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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