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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-11 10:42

您好
直接更正分錄
 借:管理費用 917.43,
        應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額  82.57
借方負(fù)數(shù):1000

不需要修改流水

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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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