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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-10 09:41

你好,你是指單位利潤表中管理費用占收入的比例?
正常發(fā)生的管理費用不需要上稅啊

*左耳* 追問

2020-01-10 09:46

就是利潤表中的管理費用
那老師是哪一個需要上稅呢

鄒老師 解答

2020-01-10 09:54

你好,利潤表中管理費用一般是占收入10%-15%左右,僅供參考
取得的管理費收入才需要納稅的

*左耳* 追問

2020-01-10 10:05

老師  管理費用中的業(yè)務(wù)招待費需要嗎

鄒老師 解答

2020-01-10 10:09

你好,管理費用中的業(yè)務(wù)招待會涉及納稅調(diào)增,可能導致補交企業(yè)所得稅的

*左耳* 追問

2020-01-10 10:49

好的   謝謝老師
老師  我這邊還想請教一個問題,就是小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是年底匯算清繳,但是之前報的是成本報的多,但是到12月底成本實際沒有之前那么多怎么辦呢

鄒老師 解答

2020-01-10 10:58

你好,需要做成本調(diào)整處理

*左耳* 追問

2020-01-10 10:59

老師  這個怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-01-10 10:59

你好,做你之前成本的相反分錄沖銷

*左耳* 追問

2020-01-10 11:01

憑證沒有做   只是改了利潤表 把成本增加了    但是年底沒有那么多主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2020-01-10 11:03

你好,沒有做憑證,就修改了利潤表的成本,那應(yīng)當把利潤表的成本去改成正確的才是的

*左耳* 追問

2020-01-10 17:28

老師  在請問一下   繳納了企業(yè)所得稅,但是當時沒有計提要怎么辦呢   4月份的時候

*左耳* 追問

2020-01-10 17:29

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中段應(yīng)交稅費是負數(shù)

鄒老師 解答

2020-01-10 17:30

你好,補做計提分錄 就是了
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

*左耳* 追問

2020-01-10 17:32

老師  能不能借 所得稅費用嗎

鄒老師 解答

2020-01-10 17:33

你好,跨年的所得稅費用,應(yīng)當通過以前年度損益調(diào)整科目入賬才是的

*左耳* 追問

2020-01-10 17:34

我現(xiàn)在做的12月的 是當年的

鄒老師 解答

2020-01-10 17:34

你好,是2019年12月份補做2019年4月份計提所得稅分錄,是這個意思?

*左耳* 追問

2020-01-10 17:38

老師  是的   摘要和分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2020-01-10 17:39

你好
摘要是:補計提第一季度所得稅
分錄是,借; 所得稅費用 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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你好,你是指單位利潤表中管理費用占收入的比例? 正常發(fā)生的管理費用不需要上稅啊
2020-01-10 09:41:20
你好 這個按你們實際 沒有具體比例 一般是管理費用不超過5%,銷售費用不超過3%-5%,每家企業(yè)不一樣 參考
2020-04-24 11:15:09
你好,計入營業(yè)外收入核算
2017-04-12 09:31:56
如果實際情況是這樣,是可以的。
2019-02-19 13:46:41
同你你好,具體是什么業(yè)務(wù)?你在哪里看到的百元收入?
2019-01-18 18:21:34
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