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關(guān)于入庫。入其他供應商的是夾斌自己買的東西。所以直接錄入的其他,我想問之前你這情況是怎么錄入的。應付賬款其他余額為0,我入庫其他的時候怎么入呢?
老師,按理說應付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應該沖平了對吧,但是在暫估入庫的時候是4000,但是收到發(fā)票的時候是4213,這個怎么回事,如果應付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
借 庫存商品 貸應付賬款 這個是商品入庫但是發(fā)票未到 借庫存商品 待認證進項稅額貸應付賬款 這個是商品入庫 發(fā)票已到但是沒認證抵扣 對嗎?

