
由于將應(yīng)收款調(diào)整為撥出經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù),這樣可以么?
答: 您好,這樣做是可以的,但是不規(guī)范,不建議這樣處理賬務(wù)的。
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆應(yīng)收款漏記了,現(xiàn)在要如何調(diào)整回來呢?
答: 你好,與應(yīng)收賬款漏記對應(yīng)的科目是?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
軟件:快賬軟件老師,期末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因是 對方打款,我方?jīng)]有開票。是否需要調(diào)整應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款呢。。。。其他應(yīng)收款年初余額結(jié)轉(zhuǎn)有負(fù)數(shù)。
答: 你好,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)應(yīng)收你點(diǎn)重分類 可以,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以賬上去調(diào)為正數(shù)

