未勾選的進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
妹陀
于2020-01-09 20:04 發(fā)布 ??1484次瀏覽
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bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
說明前期暫估時的進(jìn)項稅票,當(dāng)月驗票了,才會出現(xiàn)這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
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