
就是銀行支付企業(yè)咨詢費,寫分錄就是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,結(jié)果用軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款這項是為負(fù)數(shù),需要調(diào)報表嗎?還是怎么處理
答: 您好!因為你沒有計提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,我們11月份發(fā)生的費用,12月未發(fā)生費用,現(xiàn)在其他應(yīng)付款有800,銀行存款剩余140,本月資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填寫呢
答: 12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司之前找的代辦公司,之前賬走的是借費用,貸其他應(yīng)付款,報表是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金及銀行存款為零,但現(xiàn)在賬自己拿回來做,銀行存款中有余額8.44元,之前發(fā)生的,如何處理賬??謝謝
答: 那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。


?破繭成蝶 追問
2020-01-09 13:27
maize老師 解答
2020-01-09 13:29