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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-04-21 16:39

您好!如果沒有設(shè)置預(yù)付這個科目就讓它在借方好了。不用特意去做憑證。

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
您好,把這兩個科目調(diào)整一下就好 借:應(yīng)付賬款 942911.4 貸:預(yù)付賬款 942911.4
2020-06-11 11:09:06
你好,是的 期初余額不一定要加到應(yīng)付賬款的
2017-01-12 10:37:30
你好 ;? ?可以的。 你可以調(diào)整科目的??
2022-02-23 12:58:36
是的,可以這樣轉(zhuǎn)換的
2020-03-16 09:11:55
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