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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-09 10:55

你都申報完 了,修改的話要作廢申報的

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:06

老師我12月份少攤銷了軟件管理費(fèi)一月份應(yīng)該怎么做,借管理費(fèi)用-軟件使用費(fèi)貸無形資產(chǎn)這個應(yīng)該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2020-01-09 11:24

那你補(bǔ)攤銷就可以了,用以前年度損益調(diào)整

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:40

老師我的攤銷房租少攤了一分錢,也是十二月份的,借應(yīng)付賬款貸0.01貸以前年度調(diào)整損益借管理費(fèi)用0.01貸應(yīng)付賬款0.01借以前年度調(diào)整損益0.01貸未分配利潤0.01對嗎

樸老師 解答

2020-01-09 11:50

嗯,這樣做就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:54

我剛剛做了一下看到應(yīng)付里面沒有變化,管理費(fèi)里面變了0.01,應(yīng)付里面還是有個0.01掛賬,這樣就可以了是嗎

樸老師 解答

2020-01-09 11:58

嗯,是的,這樣就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:26

那這個0.01不就總掛在賬上了嗎

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:26

可以直接借管理費(fèi)用貸應(yīng)付嗎

樸老師 解答

2020-01-09 12:33

直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:53

那么老師可以直接借管理費(fèi)用貸應(yīng)付嗎上面那么做應(yīng)付還有有0.01掛著

樸老師 解答

2020-01-09 12:54

你好,直接調(diào)整了就可以了,應(yīng)付別掛了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:57

借管理0.01貸應(yīng)付0.01對嗎老師

樸老師 解答

2020-01-09 13:17

嗯,這樣做就可以了

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相關(guān)問題討論
你都申報完 了,修改的話要作廢申報的
2020-01-09 10:55:35
你好 跨年后損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 調(diào)減累計攤銷 借:累計攤銷 借:管理費(fèi)用 但是跨年了把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整
2021-08-28 10:36:47
你好,更正確分錄是正確的
2019-08-14 14:49:38
同學(xué)你好,每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
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