
企業(yè)所得稅5年虧損,我今年怎么做會(huì)計(jì)處理,新的企業(yè)第一年就虧損,要做企業(yè)所得稅虧損處理?
答: 你好 需要的 按期申報(bào)就可以
老師你好:前幾年都虧損,但每年的企業(yè)所得稅匯算都調(diào)增了些工資,這種情況怎樣做會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)指教,謝謝。
答: 你好,是說調(diào)增工資的部分怎么處理嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)匯算清繳,調(diào)增了企業(yè)所得,所得額發(fā)生了改變,但是還是虧損的,請(qǐng)問會(huì)計(jì)報(bào)表是否要賬務(wù)處理企業(yè)去年的所得,稅務(wù)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)年報(bào)與會(huì)計(jì)報(bào)表一致呢
答: 不用的,匯算清繳的虧損額是做過納稅調(diào)整的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的,調(diào)的是匯算的表,不用改會(huì)計(jì)的虧損額,不一致也是存在的,稅會(huì)差異

