老師你好!在新會計制度中,事業(yè)單位每月工資5000元,其中工資代扣1000元社保,財政零余額用款額度支付4000元,這個財務(wù)會計和預(yù)算會計如何做呢?如果預(yù)算會計將代扣部分這樣處理借:事業(yè)支出一人員經(jīng)費 1000,貨:資金結(jié)存一貨幣資金1000,到年末,貨幣資金出現(xiàn)貸方余額,這個問題到年末如何處理和結(jié)轉(zhuǎn)呢?
慧麗
于2020-01-09 08:58 發(fā)布 ??1691次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-09 10:23
你這一塊兒預(yù)算會計里實際支付了4000,你就直接按照4000作為支出,另外的1000你不需要處理。預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。財務(wù)會計就正常的計入其他應(yīng)收款,這個社保是代扣的。
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你這一塊兒預(yù)算會計里實際支付了4000,你就直接按照4000作為支出,另外的1000你不需要處理。預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。財務(wù)會計就正常的計入其他應(yīng)收款,這個社保是代扣的。
2020-01-09 10:23:27

你好 同學(xué),是的必須是一致的同學(xué)
2020-04-23 13:21:28

你好,非財政補助結(jié)余一般不是負(fù)數(shù)
2019-06-10 16:56:19

你專項資金的分錄如何做的?
2019-12-13 10:55:36

錄入是沒有問題的。同學(xué)。
2019-06-08 21:00:29
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