
2019年12月計(jì)提當(dāng)月個(gè)稅3000元,并從零余額賬戶將款轉(zhuǎn)至銀行存款賬戶,2020年1月繳納,今年和明年如何對(duì)12月計(jì)提個(gè)稅做賬務(wù)處理。
答: 計(jì)提當(dāng)月的個(gè)稅,你是說發(fā)工資的時(shí)候,從員工的工資里面扣出來這個(gè)機(jī)體嗎?
9月計(jì)提的稅金200,10月繳納的是200.09,報(bào)表銀行存款也記的減少200,請(qǐng)問實(shí)際繳納多的0.09,怎么賬務(wù)處理
答: 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 0.09 補(bǔ)計(jì)提
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,社保減半征收退回的銀行存款怎么做賬務(wù)處理呀
答: 你好 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 紅沖計(jì)提:借管理費(fèi)用-單位部分社保 紅字 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 紅字


秋心 追問
2020-01-09 11:02
陳詩晗老師 解答
2020-01-09 12:15