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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 21:36

您好
您是銷售方代開發(fā)票給別人 不是應(yīng)該收到款項(xiàng)么 怎么是給別人付勞務(wù)。?

甜甜的笑笑 追問

2020-01-08 21:47

那代開發(fā)票我們是先付稅。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金

bamboo老師 解答

2020-01-08 21:48

您自己代開沒有收到款項(xiàng)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納稅費(fèi)的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
我們承擔(dān)的需要計(jì)入管理費(fèi)用-稅金
2019-12-25 15:21:01
學(xué)員你好, 可以和房租費(fèi)用一并計(jì)入管理費(fèi)用——房租費(fèi)科目。
2018-12-11 10:07:20
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸:銀行存款
2018-01-26 12:04:24
您好 您是銷售方代開發(fā)票給別人 不是應(yīng)該收到款項(xiàng)么 怎么是給別人付勞務(wù)。?
2020-01-08 21:36:17
您好!按3185+150.4付款。借:原材料3185+150 貸:應(yīng)付賬款等。
2016-10-25 12:01:03
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