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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-08 18:22

你好 尾差的原因可以記在營業(yè)外收支科目

四葉草 追問

2020-01-08 18:27

那對方科目呢

玲老師 解答

2020-01-08 18:32

借;應交稅費——應交增值稅 0.01 貸;營業(yè)外收入

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你好,你這種情況抵減銷項稅額的時候是借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-未交增值稅;相當于把原來留底的增值稅(借方應交稅費-未交增值稅)沖減了,剩下的部分就留在賬上。
2019-12-25 14:33:29
免稅的話,是開增值稅普通發(fā)票 分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
2020-04-10 18:27:29
你好,1162.39轉入銷項稅額,10.02轉入主營業(yè)務收入就可以了。
2018-10-11 17:06:54
你好 尾差的原因可以記在營業(yè)外收支科目
2020-01-08 18:22:58
你好,沖紅的發(fā)票把上次的發(fā)票用紅字做一份憑證,再把30000做一張藍字的憑證。
2018-06-14 15:47:31
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