国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-08 16:54

借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

。。。 追問

2020-01-08 17:14

老師,那我匯算清繳的時候需要怎么做呢

。。。 追問

2020-01-08 17:14

房租有一部分是19年支付的,有的是18年支付的

maize老師 解答

2020-01-08 17:21

以前沒有發(fā)票那也沒有做費用稅前扣除吧,今年這個做費用這個你管理費用 貸預付賬款,這個納稅調(diào)增交所得稅就可以

。。。 追問

2020-01-08 17:25

好的

maize老師 解答

2020-01-08 17:45

好,我這邊先結(jié)束了,你有疑問再追問哈

上傳圖片 ?
相關問題討論
借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-08 16:54:05
你好,這個支付的是幾月份的?房租應該就從幾月份開始分攤。
2021-04-13 19:51:39
你好 支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款 按月攤銷房租 借:管理費用 貸:其他應付款-暫估 收到發(fā)票 借:其他應付款-暫估 貸:其他應付款
2019-12-31 14:54:32
您好,1-3月時候,入賬 借:管理費用-房租 貸:其他應付款-暫估 6月 借:預付賬款 貸:銀行存款 9月 借:其他應付款-暫估 貸:預付賬款
2021-10-13 09:08:01
你你好 你們租期是多久開始的 款付了 不開票 你也得做租賃費的 不能一直掛賬的
2020-01-06 17:32:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...