
老師你好 我想問一下 我是個(gè)體戶2019年第四季度開票三十二萬 由于超了三十萬 需要交增值稅 現(xiàn)在到了2020年第一季度又要把上個(gè)季度銷售的貨退回 開負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣就會(huì)我的2019年第四季度就不超三十萬了 能不能不交2019年第四季度的增值稅稅
答: 不可以,就算你現(xiàn)在是開負(fù)數(shù)發(fā)票沖的,也是你開具負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月的收入,四季度這一塊是要繳納的,沒辦法處理呢。
我們公司3月份發(fā)生的銷售,因?yàn)橘|(zhì)量原因退回了。5月7號(hào)去稅局開了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在在報(bào)4月份的稅,我想問一下,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票能沖減4月份的收入嗎?如果能,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該填在增值稅表幾?多謝
答: 你好,不可以的,因?yàn)槟阖?fù)數(shù)發(fā)票是5月份的時(shí)候開具的,應(yīng)當(dāng)在6月份申報(bào)5月份的增值稅抵扣5月份的收入 在附表一按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有一筆退貨,比如上次發(fā)貨1000Kg,退回200Kg,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么開,這個(gè)月發(fā)貨的型號(hào)又和上月不同。
答: 您好,按退稅的型號(hào)開具

