
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
老師,我想問一下,做外賬的讓做出納的從對公賬戶里面轉(zhuǎn)了2萬元到老板的私戶里用來做現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。這時候我們做內(nèi)賬的應(yīng)該是把這筆2萬塊錢做分錄為:借:管理費用 貸:銀行存款。但是出納員還要再將這2萬元逐筆對應(yīng)開支寫費用單。然后費用單又要交給做內(nèi)賬的。那這個時候這筆2萬元的費用在做內(nèi)賬這里又要怎么寫分錄?會不會在對公賬戶支出錢的時候?qū)懥朔咒洠诔黾{又交單過來的時候再寫分錄,豈不是會寫重復(fù)開支了?
答: 你好,第一筆借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款才對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的

