
老師,我們公司接下來(lái)會(huì)收到國(guó)外打過(guò)來(lái)的一筆錢,會(huì)視同內(nèi)銷,然后他們那邊稅金也會(huì)一起打過(guò)來(lái),我這邊該怎么預(yù)提呢 ?預(yù)提的金額應(yīng)該是?
答: 你是按照實(shí)際收到的錢作為內(nèi)銷收入,確認(rèn)增值稅和相關(guān)的附加稅,然后再把附加稅計(jì)提出來(lái)就可以了。
老師,我們公司接下來(lái)會(huì)收到國(guó)外打過(guò)來(lái)的一筆錢,會(huì)視同內(nèi)銷,然后他們那邊稅金也會(huì)一起打過(guò)來(lái),我這邊該怎么預(yù)提呢 ?預(yù)提的金額應(yīng)該是?我應(yīng)該是等實(shí)際收到再視同內(nèi)銷,但是這個(gè)月應(yīng)該預(yù)提一下?
答: 按全部的收款金額做國(guó)內(nèi)銷售,計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)報(bào)上的營(yíng)業(yè)收入金額,是當(dāng)月開票金額-轉(zhuǎn)內(nèi)銷的含稅金額+轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不含稅金額,對(duì)嗎
答: 是的,你理解的很清楚。再來(lái)看看所得稅,是指從營(yíng)業(yè)收入中計(jì)算所產(chǎn)生的稅費(fèi)。

