
我們單位異地有廠房,出租時(shí)需要在異地預(yù)交增值稅及附加,我12月份開的票,1月份征期之前預(yù)交的增值稅,報(bào)12月份的稅時(shí)抵減稅額為零,因?yàn)槎悤r(shí)一月份交的,12月份做賬時(shí)最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅實(shí)際開票稅額,跟報(bào)表不一致呢?怎么辦呢
答: 預(yù)繳的是可以次月申報(bào)的時(shí)候抵減的
我們單位異地有廠房,出租時(shí)需要在異地預(yù)交增值稅及附加,我12月份開的票,1月份征期之前預(yù)交的增值稅,報(bào)12月份的稅時(shí)抵減稅額為零,因?yàn)槎悤r(shí)一月份交的,12月份做賬時(shí)最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅實(shí)際開票稅額,跟報(bào)表不一致呢?怎么辦呢
答: 這個(gè)是由于開票在前 預(yù)繳在后造成的 你把1月份預(yù)繳的憑證做到12月 但是如果你預(yù)繳走的銀行存款這樣就不行了 只能做到1月份 然后在1月底的賬和1月的申報(bào)表就平了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬?
答: 你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

