
老師。之前去稅局代開發(fā)票。已經(jīng)交了增值稅和附加稅。我現(xiàn)在申報(bào)附加稅的時(shí)候。發(fā)現(xiàn)他們代開兩次的發(fā)票繳納的附加稅款收多了。本來應(yīng)該是非城鎮(zhèn)的附加稅率。他們按城鎮(zhèn)的稅率征收了。我現(xiàn)在在申報(bào)附加稅的這個報(bào)表時(shí)。在本期已繳納額的那里填不了我多交的那部分。只能填寫系統(tǒng)自動生成的稅額。我這樣提交申報(bào)。然后在去稅局申請退稅可以嗎?實(shí)際我在330.13那里交了900多元。
答: 就是我現(xiàn)在只能填330.13元。多的那部分填不了
代開專票交了增值稅及附加稅由于開錯了開紅字發(fā)票了申請退稅只退了增值稅怎么做分錄
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸銀行存款 做這個不動
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
若發(fā)票作廢后未重開,增值稅可申請退稅,附加稅可以申請退稅嗎?
答: 你好! 也可以退稅的


云南喵喵 追問
2020-01-08 09:11
小惑老師 解答
2020-01-08 09:15
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2020-01-08 09:17
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2020-01-08 09:18