
老師,您好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的零余額用款額度和預(yù)算會(huì)計(jì)中的零余額用款額度年末一定要相等嗎,為什么,這兩者之間有往來款也要相等嗎。另外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的銀行存款和預(yù)算會(huì)計(jì)中的貨幣資金年末一定要相等嗎,
答: 您好,都可以不相等。存在非預(yù)算的往來款會(huì)導(dǎo)致零余額、銀行存款不一致。
年末財(cái)政將所有沒用完指標(biāo)全部收回(除單位往來款)預(yù)算會(huì)計(jì)零余額還有借方余額,寫應(yīng)該怎么查?
答: 首先核對(duì)你零余額賬戶本期增加金額和預(yù)算收入指標(biāo)是否一致 各項(xiàng)支出是否和零余額減少金額一致
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余(這筆是去年往來賬)這么做對(duì)嗎
答: 你好! 不涉及資金收付,預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的
你好丁老師,我有一筆以前往來款處理了,不涉及資金,但是涉及結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
老師,請(qǐng)問在新政府會(huì)計(jì)中有往來款的發(fā)生,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?
請(qǐng)問行政事業(yè)單位發(fā)生往來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了借方其他應(yīng)付款,貸方零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)還要做賬嗎?
請(qǐng)問行政事業(yè)單位發(fā)生往來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了借方其他應(yīng)付款,貸方零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)還要做賬嗎?

