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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 16:33

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

啊貝 追問(wèn)

2020-01-07 16:48

老師,我這邊報(bào)表上的增值稅與稅控盤上差0.01 我單位多交了0.01怎么處理

紫藤老師 解答

2020-01-07 16:49

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用

啊貝 追問(wèn)

2020-01-07 17:19

能把分錄寫(xiě)一下吧

紫藤老師 解答

2020-01-07 17:20

借 管理費(fèi)用  貸 銀行存款

紫藤老師 解答

2020-01-07 17:20

或者
借 應(yīng)交稅費(fèi)  貸 銀行存款

啊貝 追問(wèn)

2020-01-07 17:21

老師,增值稅多交了0.01 應(yīng)該把它沖了吧

紫藤老師 解答

2020-01-07 17:22

等你下個(gè)月的時(shí)候就少交0.01

啊貝 追問(wèn)

2020-01-08 11:15

下個(gè)月少交了,帳上面會(huì)少交 可是這報(bào)表上還是沒(méi)有 因?yàn)椴](méi)有形成留低

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:16

首先建議你和稅務(wù)局核實(shí)增值稅多交了0.01,等你下個(gè)月的時(shí)候就少交0.01

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:16

報(bào)表方面的稅務(wù)局會(huì)處理的

啊貝 追問(wèn)

2020-01-08 11:19

這金額這么少 他們不會(huì)弄的吧 有木有其他方法 讓我把這多交的沖了就行了

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:21

多交的會(huì)形成留抵,所以和稅務(wù)局核實(shí)

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:22

你只是和他們核實(shí),不會(huì)太麻煩的

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-01-07 16:33:28
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目,小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
您好,同學(xué),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。
2020-07-08 08:56:04
你好,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用(紅字)
2019-03-26 10:13:43
你好,你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
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