這是讓我們調(diào)賬的做法 但是這樣做的話 會導(dǎo)致財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款預(yù)算收入不一致 就會出現(xiàn)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)不一致 該怎么辦呢
學(xué)堂用戶_ph390496
于2020-01-07 15:46 發(fā)布 ??3405次瀏覽

- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計(jì)師
2020-01-07 18:56
你的賬務(wù)處理是誰告訴你這么做的?
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你的賬務(wù)處理是誰告訴你這么做的?
2020-01-07 18:56:59

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2024-06-07 14:28:35

那同學(xué) 首先需要去這么查找兩者不平的原因在哪?然后才能根據(jù)實(shí)際情況來調(diào)賬哦
2023-01-03 21:47:57

您好同學(xué),是正常的做賬的同學(xué)
,借:其他收入 貸:應(yīng)繳財(cái)政款。 然后繳納時(shí):借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款。 如果是以前年度的,那么就:借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)繳財(cái)政款;借:累計(jì)盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整。 繳納時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款
2020-08-11 15:33:31

同學(xué)您好,沖回上年多做的財(cái)政應(yīng)返還額度,
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,
借:累計(jì)盈余
貸:財(cái)政應(yīng)返還額度
預(yù)算會計(jì)分錄,
借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整
貸:資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度
2024-01-09 23:59:21
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