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冰
于2020-01-07 15:25 發(fā)布 ??1016次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-07 15:31
你好 12月份 借 成本費用 貸 其他應(yīng)付款
冰 追問
2020-01-07 15:41
差旅費實際上是
答疑蘇老師 解答
2020-01-07 15:45
你好 同學(xué)做的分錄是正確的
2020-01-07 15:49
填資產(chǎn)負(fù)債表時歸到哪里
2020-01-07 15:50
2020-01-07 15:52
你好 計入其他流動負(fù)債科目。
2020-01-07 16:22
老師,您幫忙看下,本年累計數(shù)里沒有收入,該怎么填?
2020-01-07 16:30
你好 沒有收入的話 就不需要填寫的。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的,那我做賬掛其他應(yīng)付款-股東名字嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
其他應(yīng)付款過大,有隱瞞收入,如何做賬
答: 你好,這個只能按照真實的還原的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請問收到的其他應(yīng)付款在預(yù)算會計怎么做賬?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
老師,您好,公司今年換法人了,之前做賬其他應(yīng)付款掛舊法人7W塊錢,現(xiàn)在這個賬怎么弄呢?
討論
,單位扣工服押金款是我放在“其他應(yīng)付款”中,但現(xiàn)在要退押金時想放在工資中一起給退了,我應(yīng)該如何做賬呢?
固定置產(chǎn)采購空調(diào)57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時未支付。我應(yīng)該怎么做賬?尾款要做入其他應(yīng)付款里面嗎?
代收的校車費是通過其他應(yīng)付款做賬的嗎
15年一個客戶從私賬打入我們公司私賬一筆租賃押金 ,我們做賬是借:1001 貸:其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在客戶到期了,我們退押金給客戶,是繼續(xù)從我們的私賬退到對方私賬呢還是直接我們公賬退到對方公賬。
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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冰 追問
2020-01-07 15:41
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2020-01-07 15:45
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2020-01-07 15:49
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2020-01-07 15:52
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2020-01-07 16:22
答疑蘇老師 解答
2020-01-07 16:30