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Angel
于2020-01-07 11:10 發(fā)布 ??788次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-07 11:11
借銷售費用 借銀行存款
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別的公司幫我們公司推銷項目,,然后給他們返點做什么分錄
答: 借銷售費用 借銀行存款
廣告服務(wù)公司,一般項目的加計抵減銷項的分錄怎么寫嗎?
答: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項稅額為負數(shù),留著以后抵減,應(yīng)該怎么做分錄,轉(zhuǎn)到哪個科目
答: 你好 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 你轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目去
老師你好,別的公司幫我們推銷項目,返點給別的公司入什么會計分錄?
討論
公司銷項稅30元進項稅1000元(因為時間到期認證)之前進項做到待抵扣稅科目,這個接下來該怎么做分錄???謝謝!
老師問一下我這次結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項還有結(jié)轉(zhuǎn)退稅科目的分錄怎么做?
公司需要把1-3月份的進項與銷項的金額挪到新科目中去(例如進項的科目代碼原本是2221.01.01 現(xiàn)在是2221.01.08)需要把2221.01.01的金額挪到2221.01.08中去, 這個怎么操作啊?我們問了IT 他們說需要我們做筆分錄轉(zhuǎn)進去,不知道咋做???
老師你好,我之前有進項留底,現(xiàn)在開始有銷項稅,進項大于銷項稅,請問要怎么做分錄?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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