您好,我們公司2019年12月的一筆收入未開發(fā)票(是前期結(jié)轉(zhuǎn)的,客戶不需要發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)我們12月怎么入賬,分錄怎么寫?2020年1月需要補(bǔ)開發(fā)票么?
。
于2020-01-07 10:53 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-01-07 10:58
你好 無(wú)票收入:和開票收入一樣的賬務(wù)處理和納稅 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
說(shuō)明原來(lái)做了無(wú)票收入申報(bào)
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了
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說(shuō)明原來(lái)做了無(wú)票收入申報(bào)
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了
2020-01-07 10:58:25

您好,可以將以前未開票確認(rèn)的收入分錄沖回,按當(dāng)期開票金額重新做分錄
2020-07-10 17:54:20

你好,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
2022-02-15 14:27:16

您好!已經(jīng)開發(fā)票的,在稅務(wù)上默認(rèn)確認(rèn)收入。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
先收款的,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
確認(rèn)收入的時(shí)候借:預(yù)收賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-08-09 15:18:19

你好!先借銀行存款貸預(yù)收賬款就可以了。
補(bǔ)開發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入
2020-03-06 15:48:25
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