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送心意

楊@老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 10:45

、當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),說(shuō)明有留底稅額,為貸方紅字余額,留下月抵扣.

大海 追問(wèn)

2020-01-07 11:18

具體分錄怎么做?年末不是要將進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?

楊@老師 解答

2020-01-07 11:23

不一定要結(jié)平,如果要結(jié)平的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,是需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
2023-11-28 13:07:23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不做分錄
2022-04-04 13:22:58
學(xué)員你好,1月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),不需要處理應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2022-03-12 13:05:56
用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個(gè)月做交稅分錄即可。
2020-06-04 11:35:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-05-12 08:59:41
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