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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-01-06 20:39

借:應(yīng)交稅費(fèi) -可抵扣稅額   貸:其他收益

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相關(guān)問題討論
你好 支付100你們開100的發(fā)票 稅額是額外的嗎
2020-06-01 10:04:10
你好! 在申報(bào)期實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減在營業(yè)外收入。
2022-04-07 16:29:13
同學(xué) 你好, 你之前留底稅額是放在哪個科目的。老師判斷如何結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-09-13 09:49:53
你有,有留抵稅額的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-09-09 17:04:05
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