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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-06 18:31

你好 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備  借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

愛華 追問

2020-01-06 19:40

可以用營業(yè)外支出嗎?

愛華 追問

2020-01-06 19:40

是公司給個人的款項(xiàng),現(xiàn)在收不回來了

meizi老師 解答

2020-01-06 19:41

你好 需要走壞賬準(zhǔn)備處理的

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你好 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2020-01-06 18:31:17
借:銀行存款16000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做應(yīng)收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-11-07 17:22:19
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-05-10 18:39:06
如果確定不收的話 就按實(shí)際收到的款作為收入就好了 或者把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也可以
2018-01-11 12:42:24
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