老師好!想請教下,我司有一個采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個建議你就先掛著吧,等實際跟對方確認之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計入管理費用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費用放在管理費用-其他 問
也可以 你管理費用里面沒有的明細,你就可以放到其他里面。 答
請問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對新老企業(yè)注冊資本實繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤也還是會涉及個稅的。 答

開出的增值稅負數(shù)發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:營業(yè)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——銷項稅(紅字)
10月開了1張1000元的增值稅發(fā)票,11月發(fā)現(xiàn)少開了200元,11月對方?jīng)]有認證退回發(fā)票,我開了負數(shù)發(fā)票1000,又重開了1200元給對方,請問11月我要怎么樣做分錄?
答: 你好,11月份不用做分錄的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項負數(shù)如何做分錄
答: 已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項負數(shù)分錄一般包括兩步:首先,在銷項稅額抵扣核定賬戶上做一條借記,金額為負數(shù);其次,在應(yīng)收賬款賬戶做一條貸記,金額也是負數(shù)。 例子:企業(yè)A開出的抵扣增值稅專用發(fā)票,其銷項稅額為-20元,應(yīng)做分錄,一是把-20元借到銷項稅額抵扣核定賬戶上,二是把-20元貸到應(yīng)收賬款賬戶上。 拓展知識:銷項稅額抵扣核定賬戶是指企業(yè)扣除的銷項稅款,可用于銷項稅抵扣核定發(fā)票,以及抵扣其他稅種,如增值稅進項稅額等。


AA會計學(xué)堂-希老師 追問
2020-01-06 15:18
立紅老師 解答
2020-01-06 15:55