
老師您好,請問一下,我們公司有供應(yīng)商開來的發(fā)票,我們認證之后,對方又作廢 ,之后我們作了進項轉(zhuǎn)出并且補繳了稅款,這個會計分錄該怎么做呢?
答: 你好 你收到發(fā)票怎么做的分錄 我看你怎么做的借方科目
老師您好,請問一下,我們公司有供應(yīng)商開來的發(fā)票,我們認證之后,對方又作廢 ,之后我們作了進項轉(zhuǎn)出并且補繳了稅款,這個會計分錄該怎么做呢?
答: 幾時發(fā)票,跨年么,重新給你們開藍字么,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我6月份支付給供應(yīng)商118100元設(shè)備款,8月收到供應(yīng)商開來的發(fā)票,我應(yīng)該分別怎樣做會計分錄?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;預(yù)付賬款


在水一方 追問
2020-01-07 08:43
meizi老師 解答
2020-01-07 09:00
在水一方 追問
2020-01-07 09:07
meizi老師 解答
2020-01-07 09:08