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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 13:52

你好   你收到發(fā)票怎么做的分錄   我看你怎么做的借方科目

在水一方 追問

2020-01-07 08:43

對方發(fā)票作廢之前:
借,商品銷售成本
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額
 貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款
 貸,銀行存款
發(fā)票作廢后,并且對方工廠倒閉,拒絕再給我們重開發(fā)票,我上個月就做了,
借,商品銷售成本(紅字)
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額(紅字)
 貸,應(yīng)付賬款(紅字)
借,營業(yè)外支出
  貸,應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2020-01-07 09:00

你好 你認證了要做轉(zhuǎn)出申報的  借商品銷售成本貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出    然后在紅沖借,商品銷售成本(紅字)

貸,應(yīng)付賬款(紅字)
借,營業(yè)外支出
貸,應(yīng)付賬款

在水一方 追問

2020-01-07 09:07

老師,我看不懂啊

meizi老師 解答

2020-01-07 09:08

你好 你認證了之后 要做轉(zhuǎn)出申報 ; 要先把進項稅 轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出里面去 ;然后在紅沖分錄      走營業(yè)外支出

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你好 你收到發(fā)票怎么做的分錄 我看你怎么做的借方科目
2020-01-06 13:52:20
幾時發(fā)票,跨年么,重新給你們開藍字么,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行,
2020-01-07 09:10:23
這個只能按發(fā)票入賬了,差額形成預(yù)付款
2019-12-17 10:57:24
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;預(yù)付賬款
2016-09-06 15:02:42
贈送設(shè)備,視同銷售 購買的設(shè)備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-06-12 11:01:59
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