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宓~安
于2020-01-06 11:34 發(fā)布 ??1269次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-06 11:34
您好請問當時分錄怎么寫的 要調整為什么費用
宓~安 追問
2020-01-06 11:40
當時做的是財務會計 借業(yè)務活動費用 接待費 貸 庫存現金預算會計 借 行政支出 接待費 貸 資金結存月底把業(yè)務活動費用轉到本期盈余了然后現在發(fā)現那筆費用不能做為接待費用來做,只能作為其他費用所以需要調整
bamboo老師 解答
2020-01-06 11:41
借 業(yè)務活動費用 接待費 借方紅字借 業(yè)務活動費用-其他費用 借方藍字
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老師我6月做了一筆接待費當月已結轉,憑證已裝訂,現在發(fā)現做的費用是錯誤的,怎樣把這筆接待費調整成其他費用?
答: 您好 請問當時分錄怎么寫的 要調整為什么費用
請問我上個月錯把費用進存貨了 這個月調整憑證是不是要相對應的調整存貨跟成本的憑證?把上個月多結轉的成本沖銷就可以了?
答: 是的 沖銷即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上季度憑證多記管理費用 已結轉成本費用 這個在本月怎么調整
答: 您好,您直接在本期沖銷多記的管理費用就可以,原來的分錄不變,金額用負數
文憑證結轉時數據錯了其他間接費46000工程物資364850這倆筆數不要結轉調整分錄怎么寫?
討論
管理費用發(fā)生時都是記借方的,只有結轉的時候才到貸方,我看到那張憑證上面寫了結轉管理費用,借:待攤費用 貸:管理費用不是,我剛去年了以前的憑證,是管理費用結轉的借方為待攤費用以前的會計把本年利潤寫成待攤費用了,我現在要怎么調?
房租的那個月的待攤費用多攤了,怎么做調整憑證
老師你好,籌建期間把費用全部入到管理費用開辦費,現在調整為長期待攤費用開辦費,憑證都是需要重新調整嗎?
之前年度的制造費用沒結轉一直是借方余額,現在怎么做調整憑證
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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宓~安 追問
2020-01-06 11:40
bamboo老師 解答
2020-01-06 11:41