老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

一般納稅人,加工費,開票是“勞務(wù)” xx加工費,增值書納稅申報表的表一中,在“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”,數(shù)據(jù)自動帶入主表中沒有區(qū)分“應(yīng)稅貨物銷售額”和“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”,到主表中全部列入到了“應(yīng)稅貨物銷售額“中,已申報,需要作廢重報嗎?
答: 你好,不用,你這里自動帶出沒有區(qū)分 不用重新申報
請問本月有開出勞務(wù)加工費發(fā)票,那么申報表填寫的時候要分開填寫應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)稅勞務(wù)銷售嗎?
答: 你好 是的貨物和服務(wù)分開填寫 不同的欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加工費增值稅報表中屬于應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
答: 你好,加工費在增值稅報表中,屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額


哭泣的電燈膽 追問
2020-01-04 15:19
玲老師 解答
2020-01-04 15:43