(5)6月份A公司未發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),當(dāng)月經(jīng)稅局認(rèn)證通過的增值稅進(jìn)項稅額為25500元,上期留抵稅額為10000元。 不太理解科目怎么做分錄,這里有兩個數(shù)字
韋園園
于2020-01-04 10:16 發(fā)布 ??745次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-04 10:20
只有進(jìn)項沒有銷項 進(jìn)項多不交增值稅,可以不用做分錄
如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
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您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32

您好!本期留抵稅額=3548.05+18579.24-20707.96=1419.33,留抵稅額可不作帳務(wù)處理。
2019-10-23 09:19:23

只有進(jìn)項沒有銷項 進(jìn)項多不交增值稅,可以不用做分錄
如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2020-01-04 10:20:47

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28

你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
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韋園園 追問
2020-01-04 10:31
韋園園 追問
2020-01-04 10:32
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2020-01-04 10:38