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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-04 10:20

只有進(jìn)項沒有銷項 進(jìn)項多不交增值稅,可以不用做分錄
如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)

韋園園 追問

2020-01-04 10:31

老師你這個分錄是金額是25500+10000?

韋園園 追問

2020-01-04 10:32

這里意思是沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),進(jìn)項稅是25500,上月留底是10000,這里轉(zhuǎn)出的增值稅是25500+10000對嗎

玲老師 解答

2020-01-04 10:38

留 底的不用做分錄  下月有銷售項是   銷項-進(jìn)項-留 抵這樣

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相關(guān)問題討論
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
您好!本期留抵稅額=3548.05+18579.24-20707.96=1419.33,留抵稅額可不作帳務(wù)處理。
2019-10-23 09:19:23
只有進(jìn)項沒有銷項 進(jìn)項多不交增值稅,可以不用做分錄 如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2020-01-04 10:20:47
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
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