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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-04 09:42

你好,你按多少開的發(fā)票

麗萍 追問

2020-01-04 09:45

開了90000的票,我做的是內(nèi)賬

郭老師 解答

2020-01-04 09:48

按這個確認收入
然后外賬開負數(shù)發(fā)票30000
你紅沖收入就可以的

麗萍 追問

2020-01-04 09:49

分錄怎么寫

郭老師 解答

2020-01-04 09:50

借應(yīng)收賬款90000貸主營業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)收賬款-30000貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,你按多少開的發(fā)票
2020-01-04 09:42:16
你好,這個就當作銷售折讓處理,應(yīng)該開這部分紅字發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款(如果還沒收到錢就應(yīng)收賬款)
2020-01-03 10:15:37
借應(yīng)收賬款 30000 負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 30000負數(shù)
2020-01-04 09:52:36
可以按照折扣銷售處理,開具4000發(fā)票。
2019-04-12 17:26:32
您好!因質(zhì)量問題被扣款,屬于銷售折讓,銷售折讓如發(fā)生在確認銷售收入前,則應(yīng)在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的金額確認;已確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,應(yīng)在發(fā)生時沖減當期銷售商品收入,如按規(guī)定允許扣減增值稅額的,還應(yīng)沖減已確認的應(yīng)交增值稅銷項稅額。舉例: 銷售折讓發(fā)生在確認銷售入后: 銷售實現(xiàn)時: 1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、發(fā)生銷售折讓時: 借:主營業(yè)務(wù)收入(折讓的金額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅)(折讓的金額*17%) 貸:應(yīng)收賬款 實際收到貨款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2017-05-31 16:34:54
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