6月份的稅控盤280元,已經(jīng)抵扣用掉了,為什么年底在減免稅款的借方還有個280的余額,是當(dāng)時會計分錄沒做對嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?現(xiàn)在年底應(yīng)該如何做分錄平掉?
DORIS
于2020-01-04 09:19 發(fā)布 ??1321次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-04 09:21
你好 是借方有余額嗎 可以轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 上規(guī)模不能結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 是借方有余額嗎 可以轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 上規(guī)模不能結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-04 09:21:25

你好
用現(xiàn)金報銷財務(wù)處購買稅控盤費(fèi)用200元的會計分錄為:
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 200元
貸:庫存現(xiàn)金 200元
計算減免稅款的會計分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 200元
貸:營業(yè)外收入 200元
2023-12-02 09:55:12

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-06-19 14:16:32

你好,首次購買時 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用
2019-11-11 17:12:48

借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2023-11-22 15:59:58
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DORIS 追問
2020-01-04 09:25
玲老師 解答
2020-01-04 09:38